新税务精英训练营纳税风险管理及应对实战技巧课程百度云下载
中华会计网校2019年新税务精英训练营纳税风险管理及应对实战技巧课程百度网盘目录:
01-税企争议处理策略与经典案例剖析
第01讲税企争议的原因及解决思路.mp4
第02讲税企争议:税法适用性.mp4
第03讲税企争议:增值税征税范围.mp4
第04讲税企争议:挂靠业务纳税人、不经常发生应税行为、代扣代缴增值税问题.mp4
第05讲税企争议:交际应酬、非正常损失.mp4
第06讲税企争议:平销返利以及政策不明确问题.mp4
第07讲税企争议:适用税率.mp4
第08讲税企争议:价外费用、交旧购新以及调整销售价格问题.mp4
第09讲税企争议:统借统还及应税收入扣除问题.mp4
第10讲税企争议:先开发票先缴税及增值税专用发票问题.mp4
第11讲税企争议:逾期增值税扣税凭证抵扣.mp4
第12讲税企争议:收到虚开增值税专用发票.mp4
第13讲税企争议:走逃(失联)票及小规模纳税人代开专票问题.mp4
第14讲税企争议:超豪华小汽车的消费税与白酒消费税最低计税价格.mp4
第15讲税企争议:卷烟与高档化妆品.mp4
第16讲税企争议:委托加工消费税与城建税税率差.mp4
第17讲税企争议:印花税核定征收.mp4
第18讲税企争议:减免税备案.mp4
第19讲税企争议:房产税及契税退还.mp4
第20讲税企争议:可商榷的税率.mp4
第21讲税企争议:差旅费津贴.mp4
第22讲税企争议:解除劳动关系补偿.mp4
第23讲税企争议:业主支出.mp4
第24讲税企争议:实际管理机构.mp4
第25讲税企争议:没有发票就不能税前扣除.mp4
第26讲税企争议:保险费的扣除.mp4
第27讲税企争议:餐费发票就是业务招待费.mp4
第28讲税企争议:特殊的收付实现制.mp4
第29讲税企争议:赞助支出.mp4
第30讲税企争议:纳税评估目的、原则及一般程序.mp4
第31讲税企争议:纳税评估数据来源及纳税申报资料审核.mp4
第32讲税企争议:纳税评估结果处理.mp4
第33讲税企争议:日常财税工作中需做好的工作.mp4
第34讲税企争议:2017年全国税务稽查工作要点.mp4
第35讲税企争议:相关税务稽查文件解析.mp4
第36讲税企争议:如何正确应对税务检查.mp4
第37讲税企争议:听证程序.mp4
第38讲税企争议:税务行政复议.mp4
税企争议处理策略与经典案例剖析.doc
02-后营改增时代税务稽查风险识别与应对策略
第01讲后“营改增”时代稽查形势概述.mp4
第02讲什么是信息管控.mp4
第03讲公安局派驻税务联络机制办公室的成立.mp4
第04讲摇号稽查方式介绍.mp4
第05讲税收征管法之总则、税务登记及凭证管理.mp4
第06讲税收征管法之信息披露、申报纳税及税款确认.mp4
第07讲税收征管法之税款追征.mp4
第08讲税收稽查形势总结.mp4
第09讲税务稽查前,对其他应付款进行梳理.mp4
第10讲税务稽查前,对其他应收款进行梳理.mp4
第11讲税务稽查前,对企业租赁关系进行梳理.mp4
第12讲购进环节是否取得虚开及三流不合一的发票问题.mp4
第13讲进项税额抵扣应注意的问题.mp4
第14讲不得抵扣进项税额情形及应注意的问题.mp4
第15讲购买或负担保险的税务处理.mp4
第16讲佣金和手续费的税务处理及问题分析.mp4
第17讲发票与纳税义务确认的问题梳理.mp4
第18讲视同销售收入纳税义务的确认问题.mp4
第19讲混合销售行为的界定及税务处理风险.mp4
第20讲售后行为的税务处理及开票问题分析.mp4
第21讲关注并正确认识风险提示(上).mp4
第22讲关注并正确认识风险提示(下).mp4
第23讲税务机关对企业发起任务并提示风险的依据.mp4
第24讲撰写自查报告.mp4
第25讲税务稽查程序及应对措施.mp4
第26讲税务稽查后企业的应对与调整.mp4
后营改增时代税务稽查风险识别与应对策略.doc
03-税务稽查风险与企业应对方法
第01讲税务稽查形势分析.mp4
第02讲企业被稽查原因分析及稽查工作流程.mp4
第03讲税务稽查基本方法及稽查案例分析.mp4
第04讲增值税业务常见问题及主要检查方法(一).mp4
第05讲增值税业务常见问题及主要检查方法(二).mp4
第06讲营改增常见问题及管控.mp4
第07讲企业所得税收入和扣除项目常见问题及检查方法.mp4
第08讲企业所得税资产处理,税收优惠,所得额常见问题及检查方法.mp4
第09讲个人所得税常见问题及检查方法.mp4
第10讲其他税种常见问题及检查方法.mp4
第11讲税务稽查结论分析与稽查应对.mp4
税务稽查风险与企业应对方法.doc
04-财务报表分析直击企业涉税风险点
财务报表分析直击企业涉税风险点.doc
第01讲企业财务报表基本涉税分析.mp4
第02讲货币资金的流量变动分析.mp4
第03讲应收账款、应收票据及预收账款项目的涉税分析.mp4
第04讲其他应收款项目的涉税分析.mp4
第05讲存货项目的涉税风险点分析.mp4
第06讲企业所得税中存货视同销售及损失扣除.mp4
第07讲长期股权投资与投资性房地产项目的涉税分析.mp4
第08讲固定资产和在建工程项目分析.mp4
第09讲无形资产、长期待摊费用和应付账款项目分析.mp4
第10讲应付职工薪酬和应付股利项目分析.mp4
第11讲长期负债、其他应付款和递延收益的涉税风险.mp4
第12讲实收资本的涉税风险.mp4
第13讲营业收入的涉税风险.mp4
第14讲营业成本、期间费用涉税风险分析.mp4
第15讲投资收益及营业外收入项目涉税分析.mp4
第16讲营业外支出项目涉税分析及综合分析案例.mp4
05-企业避税行为的分析及应对
第01讲计税依据明显偏低的概述.mp4
第02讲企业销售明显偏低的处理和案例分析.mp4
第03讲企业购进明显偏高的处理和案例分析.mp4
第04讲如何认定计税依据偏低和无正当理由.mp4
第05讲避税基础知识.mp4
第06讲国际避税、国内避税及案例分析.mp4
第07讲避税常用的手段或方法.mp4
第08讲一般反避税及案例分析.mp4
第09讲国际反避税立法.mp4
第10讲国内反避税立法.mp4
第11讲国际和国内的反避税立法的部分文件解读.mp4
第12讲企业转让定价的概述、动机和风险.mp4
第13讲企业转让定价的主要招数.mp4
第14讲关联关系的分类和风险.mp4
第15讲关联申报.mp4
第16讲国别报告报送和同期资料管理.mp4
第17讲国别报告的填报.mp4
第18讲同期资料的主体文档的准备.mp4
第19讲同期资料的本地文档和特殊文档的准备.mp4
第20讲对企业避税行为的调查调整.mp4
第21讲组织调查、可比性分析和结案审理.mp4
第22讲协商谈判程序和转让定价方法.mp4
第23讲转让定价方法和反避税调整后的账务调整.mp4
第24讲企业避税风险防范——正确申报和交易合规.mp4
第25讲交易合规性的注意事项.mp4
第26讲自行调整、选择定价方法和预约定价.mp4
第27讲纳入税局调查时的风险防控.mp4
第28讲把握谈判机会、处罚的避免和案件救济.mp4
企业避税行为的分析及应对.doc
06-公司税收风险管理体系的建立
第01讲税收认识论.mp4
第02讲建立纳税管理体系的意义.mp4
第03讲纳税管理的阻碍因素.mp4
第04讲税务风险概念及表现形式.mp4
第05讲税务风险的危害.mp4
第06讲税务风险的成因概述.mp4
第07讲纳税风险管理的思路.mp4
第08讲纳税风险管理的方法.mp4
第09讲如何构建纳税风险管理体系.mp4
第10讲纳税管理组织架构的构建.mp4
第11讲采购环节产生的税收风险.mp4
第12讲生产环节产生的税收风险.mp4
第13讲销售环节产生的税收风险.mp4
第14讲纳税监督及自查.mp4
公司税收风险管理体系的建立.doc
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